SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Março
Empenho 321032
Data de emissão 21/03/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE
Valor Empenhado R$ 9.000,87
Valor Liquidado R$ 9.000,87
Valor Pago R$ 9.000,87
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA PARA ESTE ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO GARCIA LTDA
CPF/CNPJ ***584600001**
Endereço RUA: ALBERTO BONA, 181, CENTRO, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GASOLINA PARA ESTE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/03/2023 9 1 9.000,87
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/03/2023 9.000,87