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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 317010
Data de emissão 17/03/2023
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 8.000,00
Valor Liquidado R$ 8.000,00
Valor Pago R$ 8.000,00
Subelemento de Despesa GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO BATISTA DA ROCHA FILHO
CPF/CNPJ ***619220001**
Endereço R AVENIDA AUGOSTINHO BARBOSA, 755, CENTRO, CEP:64288000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/03/2023 9 1 8.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/03/2023 8.000,00