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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 229050
Data de emissão 29/02/2024
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 11.585,50
Valor Liquidado R$ 11.585,50
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
CPF do Ordenador ***732073**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/02/2024 9 1 11.585,50
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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