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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1024092
Data de emissão 24/10/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.380,00
Valor Liquidado R$ 1.380,00
Valor Pago R$ 1.380,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM AMBULANCIAS DO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor VALDECI DA SILVA PIRES
CPF/CNPJ ***962153**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM AMBULANCIAS DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/10/2022 9 1 1.380,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/10/2022 1.380,00