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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 504001
Data de emissão 04/05/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 590,00
Valor Liquidado R$ 590,00
Valor Pago R$ 590,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor VALDECI DA SILVA PIRES
CPF/CNPJ ***962153**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/05/2022 9 1 590,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
04/05/2022 590,00