SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 322002
Data de emissão 22/03/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 7.758,00
Valor Liquidado R$ 7.758,00
Valor Pago R$ 7.758,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DE TERESINA A BRASILIA IDA E VOLTA.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ ***791290002**
Endereço R SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DE TERESINA A BRASILIA IDA E VOLTA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/03/2022 9 1 7.758,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
23/03/2022 7.758,00