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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 128014
Data de emissão 28/01/2022
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.070,00
Valor Liquidado R$ 1.070,00
Valor Pago R$ 1.070,00
Subelemento de Despesa FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LIGADOS A PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAILDO FELIX DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ ***837803**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE SERVIDORES LIGADOS A PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/01/2022 9 1 1.070,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
28/01/2022 1.070,00