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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1231013
Data de emissão 31/12/2021
Unidade Orçamentária ASSISTENCIAOUTROS PROGRAMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.566,69
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 1 3 DE FERIAS.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. SEBASTIAO LEAL S N, 0, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO 1 3 DE FERIAS.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
31/12/2021 2.566,69
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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