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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1230044
Data de emissão 30/12/2021
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 90,00
Valor Liquidado R$ 90,00
Valor Pago R$ 90,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor MICHELE NEVES SILVA
CPF/CNPJ ***874143**
Endereço RUA VEREADOR CHICO CACHEIRO, 124, FATIMA, CEP:
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2021 9 1 90,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 90,00