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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1001027
Data de emissão 01/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 110,00
Valor Liquidado R$ 110,00
Valor Pago R$ 110,00
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO SETOR DE PREVENCAO A COVID 19 DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS MUNICIPAIS.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor ELIENE CLARO MORAIS DA SILVA
CPF/CNPJ ***126713**
Endereço AV AGOSTINHO BARBOSA, 420, CENTRO, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO SETOR DE PREVENCAO A COVID 19 DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS MUNICIPAIS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
01/10/2021 9 1 110,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/10/2021 110,00