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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 709042
Data de emissão 09/07/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 1.800,00
Valor Liquidado R$ 1.800,00
Valor Pago R$ 1.800,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DE COMBATE NA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor MARIA ILZA DA COSTA 84851813449
CPF/CNPJ ***633860001**
Endereço R RUA DO FUTURO, 620, DOS CLAROS, CEP:
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LAVAGEM INTERNA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS UTILIZADOS EM ACOES DE COMBATE NA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/07/2021 9 1 1.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/07/2021 1.800,00