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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 325009
Data de emissão 25/03/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 615,00
Valor Liquidado R$ 615,00
Valor Pago R$ 615,00
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO JOSE DE PAULA FILHO
CPF/CNPJ ***357533**
Endereço CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade CAMPO MAIOR/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LIGADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
25/03/2021 9 1 615,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/03/2021 615,00