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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 324003
Data de emissão 24/03/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS
Ação MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA
Valor Empenhado R$ 5.322,00
Valor Liquidado R$ 5.322,00
Valor Pago R$ 5.322,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***895802**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***467230001**
Endereço R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/03/2021 9 1 5.322,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
25/03/2021 5.322,00