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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1130045
Data de emissão 30/11/2023
Unidade Orçamentária SECRET.MUNIC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 800,00
Valor Liquidado R$ 800,00
Valor Pago R$ 800,00
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE ORGAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor NOROESTE DIESEL LTDA
CPF/CNPJ ***741040001**
Endereço AV. GETULIO VARGAS, 1545, TABULETA, CEP:64019750
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESSE ORGAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/11/2023 9 1 800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/11/2023 800,00