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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 116014
Data de emissão 16/01/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Valor Empenhado R$ 90,00
Valor Liquidado R$ 90,00
Valor Pago R$ 90,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITACAO.
CPF do Ordenador ***578703**
Dados do Credor
Nome do Credor SAMARA SANTOS FORTES
CPF/CNPJ ***914393**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade NOSSA SENHORA DE NAZARE/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/01/2023 9 1 90,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/01/2023 90,00